В этом браузере сайт может отображаться некорректно. Рекомендуем Вам установить более современный браузер.

Chrome Safari Firefox Opera IE  
Промышленно-металлургический холдинг
En
Пресс-центр

ПМХ объявляет финансовые результаты за 2016 год

12 Апреля 2017

Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ), один из ведущих мировых поставщиков товарного чугуна и крупнейший в России производитель товарного кокса, объявляет результаты финансовой деятельности за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2016 года.

Ключевые финансовые показатели

Показатель, млн руб.

2016 г.

2015 г.

2016/2015, %

Выручка

64 521

53 550

20

Себестоимость реализованной продукции

(44 382)

(36 437)

22

Валовая прибыль

20 139

17 113

18

Операционная прибыль

9 383

8 027

17

EBITDA, скорректированная (1)

11 777

11 044

7

Рентабельность по скорректированной EBITDA, %

18

21

-

EBITDA, loan-covenant (2)

14 106

13 385

5

Рентабельность по loan-covenant EBITDA, %

22

25

-

Чистая прибыль (убыток)

9 211

(3 358)

-

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности

11 292

12 787

(12)

Net Debt

46 471

51 996

(11)


Примечания:

(1) Скорректированная EBITDA – показатель, представляющий собой прибыль/(убыток) до налогообложения, скорректированную на величину финансовых доходов, расходов по процентам, амортизационных отчислений, убытков от обесценения активов и некоторых других единоразовых прибылей и убытков, а также курсовых разниц.

(2) Loan-covenant EBITDA – показатель, представляющий собой сумму консолидированного чистого дохода и следующих статей в объеме, вычитаемом при расчете такого консолидированного чистого дохода: консолидированные процентные расходы; плюс консолидированные расходы по налогу на прибыль; плюс консолидированный износ и амортизация; плюс все прочие неденежные выплаты Заемщика, Гарантов и их соответствующих Дочерних обществ за вычетом всех неденежных статей дохода Заемщика, Гарантов и их соответствующих Дочерних обществ.

Выручка ПМХ по итогам 2016 года увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 64,5 млрд руб. Рост показателя связан c увеличением валового объема производства и реализации продукции, повышением цен на нее на мировых рынках.


Суммарная себестоимость реализованной продукции за отчетный период выросла на 22% до 44,4 млрд руб. за счет роста цен на сырье на мировых рынках и за счет увеличения потребления сырья для обеспечения роста валового объема производства продукции Группой.


Валовая прибыль ПМХ увеличилась на 18% и составила 20 млрд руб. Операционная прибыль по итогам 2016 г. достигла 9,4 млрд руб. (+17% г/г).


Скорректированный показатель EBITDA, рассчитанный по стандартам МСФО, увеличился на 7% до исторического максимума в размере 11,8 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 18%.


Показатель loan-covenant EBITDA увеличился на 5% до исторического максимума в 14,1 млрд руб. против 13,4 млрд руб. годом ранее. Рентабельность loan-covenant EBITDA составила 22%.

По итогам 2016 года чистая прибыль компании составила 9,2 млрд руб. по сравнению с убытком в 3,4 млрд руб. по результатам аналогичного периода прошлого года.

Финансовые показатели по основным сегментам бизнеса

Дивизион «Уголь»

Показатель, млн руб.

2016 г.

2015 г.

2016/2015, %

Общая выручка сегмента

14 298

10 590

35

EBITDA, скорректированная

4 257

2 904

47

Рентабельность по скорректированной EBITDA, %

30

27

-


Выручка дивизиона «Уголь» увеличилась на 35% до 14,3 млрд руб. на фоне роста мировых цен на уголь, а также увеличения объема производства и реализации продукции.


Показатель EBITDA по дивизиону вырос на 47% до 4,3 млрд руб. против 2,9 млрд руб. годом ранее.


Рентабельность EBITDA составила 30% против 27% в 2015 году.


По итогам работы в 2016 году компания нарастила добычу коксующегося угля на 16,9% до 2,21 млн тонн по сравнению с 1,89 млн тонн годом ранее. Увеличение добычи обусловлено интенсификацией горных работ на разрезе «Участка «Коксовый» и шахте Бутовская за счет применения более производительного оборудования и современных технологий.


Производство угольного концентрата в 2016 году выросло на 19,8% до 2,64 млн тонн за счет модернизации мощностей ЦОФ «Березовская».

Дивизион «Кокс»

Показатель, млн руб.

2016 г.

2015 г.

2016/2015, %

Общая выручка сегмента

30 181

26 962

12

EBITDA, скорректированная

4 319

5 158

(16)

Рентабельность по скорректированной EBITDA, %

14

19

-


Выручка дивизиона «Кокс» увеличилась на 12% до 30,2 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет роста валового производства и реализации продукции, в том числе на экспорт.


Показатель EBITDA по дивизиону снизился на 16% и составил 4,3 млрд руб. против 5,2 млрд руб. за предыдущий период из-за опережающего роста цен на коксующийся уголь по сравнению с динамикой цен на кокс.


Рентабельность EBITDA составила 14% против 19% годом ранее.


Производство металлургического кокса за год увеличилось на 3,6% до своего исторического максимума в объеме 2,82 млн тонн.

Дивизион «Руда и Чугун

Показатель, млн руб.

2016 г.

2015 г.

2016/2015, %

Общая выручка сегмента

35 918

31 520

14

EBITDA, скорректированная

2 716

3 353

(19)

Рентабельность по скорректированной EBITDA, %

8

11

-


Выручка дивизиона «Руда и Чугун» по итогам 2016 года увеличилась на 14%, до 35,9 млрд руб. Положительный результат обусловлен ростом объемов производства и продаж, а также восстановлением цен на чугун на мировом рынке.

Показатель EBITDA дивизиона сократился на 19% до 2,7 млрд руб. в основном из-за опережающего роста цен на сырье по сравнению с товарным чугуном.


Рентабельность EBITDA за 2016 год составила 8%.


Добыча железной руды и производство железорудного концентрата на Комбинате КМАруда в 2016 году увеличились на 1,2% и 1% до 5,02 млн тонн и 2,25 млн тонн соответственно.


Производство чугуна на Тулачермет в 2016 году увеличилось на 7,3% до 2,21 млн тонн по сравнению с 2,06 млн тонн годом ранее, что является рекордом за всю историю работы с двумя доменными печами.

Управление долговым портфелем

Уровень долговой нагрузки по состоянию на 31 декабря 2016 г. снизился на 9% и составил 51 млрд руб. по сравнению с 56,1 млрд руб. годом ранее.


Денежные средства на счетах компании на отчетную дату составили 4,5 млрд руб., а чистый долг сократился на 11% и составил 46,5 млрд руб.


По состоянию на 31 декабря 2016 года Компания имела свободные невыбранные лимиты по кредитным линиям в сумме 10,567 млрд руб., включая долгосрочные в сумме 6,602 млрд руб.


В марте 2016 года компания произвела обмен еврооблигаций на сумму $64,849 млн со ставкой 7,75% годовых и сроком погашения в 2016 г. на новые еврооблигации со ставкой 10,75% и сроком погашения в 2018 г.


23 июня 2016 г. Компания погасила пятилетние еврооблигации на сумму $134,306 млн в полном объеме.

Комментируя результаты 2016 года, вице-президент по финансам ООО УК «ПМХ», Сергей Черкаев отметил:

«По итогам 2016 года компания получила чистую прибыль, превышающую 9 млрд рублей по сравнению с убыточным годом ранее. Это стало результатом работы всего холдинга, направленной на оптимизацию производства и сокращение издержек по всем переделам. Также в отчетном периоде началось восстановление цен на продукцию ПМХ после длительного снижения.

Эффективная работа с нашими кредиторами позволила снизить долговую нагрузку на компанию на 11% с 52 до 46,5 млрд рублей, а коэффициент долговой нагрузки – до 3,3. Финансовая стратегия компании нацелена на сокращение доли коротких долгов в портфеле и замещении их долгосрочными займами при одновременном снижении общей стоимости портфеля.


К середине 2017 года более чем десятилетний инвестиционный цикл компании подходит к успешному завершению. Ранее осуществленные инвестиции переходят в стадию отдачи на вложенный капитал. В апреле 2017 года запускаются шахта им. С.Д.Тихова и вторая очередь шахты Бутовской. Помимо этого, компания ведет еще один горнодобывающий проект – строительство второго горизонта железорудной шахты на КМАруде. В 2016 году под этот инвестпроект было получено проектное финансирование банка-партнера и в дальнейшем не потребует дополнительных инвестиций собственных средств компании. Все инвестиции ПМХ нацелены на повышение вертикальной интеграции холдинга и повышение сырьевой самообеспеченности.


Далее мы намерены осуществлять точечные инвестиции, направленные на быстрые и эффективные результаты. Благодаря этим действиям и реализации обновленной инвестиционной программы, ПМХ сохранит стабильный уровень капитальных затрат и повысит общую рентабельность бизнеса не за счет текущей ценовой конъюнктуры, а за счет органического роста компании»

С полной версией аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2016 года, можно ознакомиться по ссылке: http://www.kemkoks.ru/_upload/docs_lang/filename_document1_6848.pdf

 

Ссылка на презентацию: http://www.metholding.ru/upload/iblock/a67/a67c94d527f165f28d9b87e171530c6a.pdf


Возврат к списку